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<!--*          FIORILLI  S.C. SOFTWARE L.T.D.A.       *-->
<!--*     SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO  *-->
<!--*      S.C.P.I.-GERADOR XML VERSAO(8.21.16.80)    *-->
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<CadastrosContabeis xmlns="http://www.tce.sp.gov.br/audesp/xml/cadastroscontabeis" xmlns:aux="http://www.tce.sp.gov.br/audesp/xml/auxiliar" xmlns:gen="http://www.tce.sp.gov.br/audesp/xml/generico" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.tce.sp.gov.br/audesp/xml/cadastroscontabeis ../cadcontabeis/AUDESP_CADASTROSCONTABEIS_2017_A.XSD">
  <Descritor>
    <gen:AnoExercicio>2017</gen:AnoExercicio>
    <gen:TipoDocumento>CADASTROS-CONTABEIS</gen:TipoDocumento>
    <gen:Entidade>2</gen:Entidade>
    <gen:Municipio>7043</gen:Municipio>
    <gen:DataCriacaoXML>2017-09-06</gen:DataCriacaoXML>
  </Descritor>
  <ListaCadastros>
    <CredorFornecedorDevedor>
      <Identificacao>
        <gen:CNPJ Tipo="01">
          <gen:Numero>53306908000194</gen:Numero>
        </gen:CNPJ>
      </Identificacao>
      <Nome>BANCO NOSSA CAIXA S.A</Nome>
      <Endereco>
        <gen:Logradouro>AV. PRESIDENTE ROOSEVELT  00000 </gen:Logradouro>
        <gen:Bairro>Nao definido</gen:Bairro>
        <gen:Cidade>DRACENA</gen:Cidade>
        <gen:UF>SP</gen:UF>
        <gen:CEP>17900-000</gen:CEP>
      </Endereco>
      <Fornecimento>BANCO NOSSA CAIXA S.A</Fornecimento>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </CredorFornecedorDevedor>
    <CredorFornecedorDevedor>
      <Identificacao>
        <gen:CNPJ Tipo="01">
          <gen:Numero>58046376000117</gen:Numero>
        </gen:CNPJ>
      </Identificacao>
      <Nome>SAMUEL MIQUELOTE - ME</Nome>
      <Endereco>
        <gen:Logradouro>AVENIDA BRASIL  1300  00000 </gen:Logradouro>
        <gen:Bairro>Nao definido</gen:Bairro>
        <gen:Cidade>SANTA MERCEDES</gen:Cidade>
        <gen:UF>SP</gen:UF>
        <gen:CEP>17940-000</gen:CEP>
      </Endereco>
      <Fornecimento>SAMUEL MIQUELOTE - ME</Fornecimento>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </CredorFornecedorDevedor>
    <CredorFornecedorDevedor>
      <Identificacao>
        <gen:IdentificacaoEspecial Tipo="03">
          <gen:Numero>272</gen:Numero>
        </gen:IdentificacaoEspecial>
      </Identificacao>
      <Nome>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</Nome>
      <Endereco>
        <gen:Logradouro>AV. WASHINGTON LUIZ 653</gen:Logradouro>
        <gen:Bairro>CENTRO</gen:Bairro>
        <gen:Cidade>DRACENA</gen:Cidade>
        <gen:UF>SP</gen:UF>
        <gen:CEP>17900-000</gen:CEP>
      </Endereco>
      <Fornecimento>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</Fornecimento>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </CredorFornecedorDevedor>
    <CredorFornecedorDevedor>
      <Identificacao>
        <gen:CNPJ Tipo="01">
          <gen:Numero>53799748000162</gen:Numero>
        </gen:CNPJ>
      </Identificacao>
      <Nome>ACESSORIOS POLIDORO LTDA</Nome>
      <Endereco>
        <gen:Logradouro>AV. WASHINGTON LUIZ 319</gen:Logradouro>
        <gen:Bairro>CENTRO</gen:Bairro>
        <gen:Cidade>DRACENA</gen:Cidade>
        <gen:UF>SP</gen:UF>
        <gen:CEP>17900-000</gen:CEP>
      </Endereco>
      <Fornecimento>acessorios polidoro ltda</Fornecimento>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </CredorFornecedorDevedor>
    <CredorFornecedorDevedor>
      <Identificacao>
        <gen:CNPJ Tipo="01">
          <gen:Numero>07844349000159</gen:Numero>
        </gen:CNPJ>
      </Identificacao>
      <Nome>POLIDORO PNEUS LTDA ME</Nome>
      <Endereco>
        <gen:Logradouro>AV.WASHINGTON LUIZ  313</gen:Logradouro>
        <gen:Bairro>METROPOLE</gen:Bairro>
        <gen:Cidade>DRACENA</gen:Cidade>
        <gen:UF>SP</gen:UF>
        <gen:CEP>17900-000</gen:CEP>
      </Endereco>
      <Fornecimento>POLIDORO PNEUS LTDA ME</Fornecimento>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </CredorFornecedorDevedor>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>175</gen:Numero>
        <gen:Ano>2017</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>25</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>3</UnidadeExecutora>
      <Historico>Referente ao  fornecimento de pecas utilizadas na menutencao do veiculo oficial da Camara Municipal(Santana 2001  placa BFY 1558)  conforme   especificacao constante da nota fiscal  anexada a  primeira via do presente processo.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>176</gen:Numero>
        <gen:Ano>2017</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>25</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>3</UnidadeExecutora>
      <Historico>Referente aos servicos prestados na manutencao do veiculo oficial da camara municipal  sendo servicos de mecanica  servicos de limpeza  no sistema de arrefecimento  servico de alternador   servico de troca de fluido em maquina servico de troca de cabo de capo   servico de torneamento em lona conforme especificacao  constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>173</gen:Numero>
        <gen:Ano>2017</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>25</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>3</UnidadeExecutora>
      <Historico>Ref.ao fornecimento de combustiveis no veiculo oficial da camara municipal  conforme   conforme especificacao cons-tante da nota fiscal anexada  a pri-meira via do presente processo</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>174</gen:Numero>
        <gen:Ano>2017</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>25</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>3</UnidadeExecutora>
      <Historico>Referente ao adiantamento de viagem da Presidente da Camara Municipal Rosangea Vieira da Cunha a Sao Paulo  juntamente com os Vereadores Joao Batista lazarini e Angela Paula Batistao   junto a Assembleia Legislativa  Casa Civil e Secretaria da Educacao   com saida no dia 06 de Agosto e retorno no dia 09 de agosto/2017 conforme especificacao  constante danota fiscal/fatura anexada a primei-ra via do presente processo</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>177</gen:Numero>
        <gen:Ano>2017</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>25</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>3</UnidadeExecutora>
      <Historico>Referente ao fornecimento  de 04 Pneus goodyear assurance  175/65/14 e 04 bicos para pneus do veiculo santana da Camara Municipal   conforme especificacao constante da nota  fiscal  anexada a  primeira via do presente processo.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>179</gen:Numero>
        <gen:Ano>2017</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>25</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>3</UnidadeExecutora>
      <Historico>Referente ao seguro do veiculo oficial da camara municipal  conforme especificacao  constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>178</gen:Numero>
        <gen:Ano>2017</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>25</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>3</UnidadeExecutora>
      <Historico>Referente aos servicos prestados no veiculo oficial da Camara Municipal como cambagem   alinhamento e balanceamento e alinhamento tecnico  prestacao  de  servicos conforme especificacao  constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>180</gen:Numero>
        <gen:Ano>2017</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>25</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>3</UnidadeExecutora>
      <Historico>Referente ao fornecimento de 01 torneira  bica movel C43 3/4  01 torneira  C50 1/2  01 registro de gaz grande alianca  01 rodinho de agua pvc guirado  01 rolo de fita rosca  de 50 mts firlon  01 vassoura com cabo conforme especificacao constante da nota  fiscal  anexada a  primeira via do presente processo.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>182</gen:Numero>
        <gen:Ano>2017</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>25</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>3</UnidadeExecutora>
      <Historico>Referente aos servicos de agua e esgoto prestados a Camara Municipal  conforme especificacao  constante danota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>181</gen:Numero>
        <gen:Ano>2017</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>25</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>3</UnidadeExecutora>
      <Historico>Referente ao pagamento junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil  referente a DARF(Documento de Arrecadacao  de Receitas Federais) conforme especificacao  constante de Documento  anexado a primeira via do presente processo</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>183</gen:Numero>
        <gen:Ano>2017</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>25</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>3</UnidadeExecutora>
      <Historico>Referente a fornecimento de energia eletrica a Camara Municiopal  conforme especificacao  constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>184</gen:Numero>
        <gen:Ano>2017</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>25</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>3</UnidadeExecutora>
      <Historico>Referente aos  vencimentos dos Funcionarios no mes de AQgosto de 2017  conforme folha pagamento anexa a  primeira  via do presente processo.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>185</gen:Numero>
        <gen:Ano>2017</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>25</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>3</UnidadeExecutora>
      <Historico>Referente a gratificacao de ocntrole interno  adicional de insalubridade e  e funcao gratificada dos funcionarios no mes de Agosto de 2017  conforme folha pagamento anexa a  primeira  via do presente processo</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>186</gen:Numero>
        <gen:Ano>2017</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>25</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>3</UnidadeExecutora>
      <Historico>Referente ao pagamento do adicional por tempo de servico dos funcionarios no mes de agosto de 2017  conforme folha pagamento anexa a  primeira  via do presente processo</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>187</gen:Numero>
        <gen:Ano>2017</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>25</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>3</UnidadeExecutora>
      <Historico>Referente ao pagamento da 6a parte  dos funcionarios no mes de agosto de 2017  conforme folha pagamento anexa a  primeira  viado presente processo</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>188</gen:Numero>
        <gen:Ano>2017</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>25</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>3</UnidadeExecutora>
      <Historico>Referente aos vencimentos para prestacao de servicos de Assessoria Juridica no mes de Agosto de 2017 conforme folha pagamento anexa a  primeira  via do presente processo</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>189</gen:Numero>
        <gen:Ano>2017</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>25</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>3</UnidadeExecutora>
      <Historico>Referente aos subsidios dos Vereadores e Verba de representacao do Presidente da Camara Municpal no mes de Agosto de 2017  conforme folha pagamento anexa a  primeira  via do presente processo</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>190</gen:Numero>
        <gen:Ano>2017</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>25</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>3</UnidadeExecutora>
      <Historico>Referente aos servicos de varias ligacoes locais e interurbanas da linha 38751153  conforme especificacao  constante danota fiscal/fatura anexada a primei-ra via do presente processo</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>191</gen:Numero>
        <gen:Ano>2017</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>25</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>3</UnidadeExecutora>
      <Historico>Referente aos servicos de variasligacoes locais e interurbanas da linha 38751241  conforme especificacao  constante danota fiscal/fatura anexada a primei-ra via do presente processo</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>193</gen:Numero>
        <gen:Ano>2017</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>25</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>3</UnidadeExecutora>
      <Historico>Referente ao fornecimento de  combustiveis no veiculo oficial da camara municipal  conforme especificacao constante da nota fiscal anexada  a primeira via do presente processo.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>192</gen:Numero>
        <gen:Ano>2017</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>25</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>3</UnidadeExecutora>
      <Historico>Valor referente aos recolhimentos da parte patronal da Camara Municipal junto ao INSS  no mes de agosto de 2017  conforme comprovante em anexo.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>194</gen:Numero>
        <gen:Ano>2017</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>25</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>3</UnidadeExecutora>
      <Historico>Referente ao fornecimento  de produtos como:01 cx de copos descartaveis de 200 ml e 5 Kg  de sacos de lixo de 100 l  conforme especificacao constanteda nota  fiscal  anexada a  primeira via do presente processo.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>195</gen:Numero>
        <gen:Ano>2017</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>25</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>3</UnidadeExecutora>
      <Historico>Referente ao fornecimento de  combustiveis no veiculo oficial da camara municipal      conforme especificacao cons-tante da nota fiscal anexada  a primeira via do presente processo.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <ContratoInicial>
      <Numero>
        <gen:Numero>0003</gen:Numero>
        <gen:Ano>2017</gen:Ano>
      </Numero>
      <TipoContratacao>2</TipoContratacao>
      <IdentificacaoContratado>
        <gen:CNPJ Tipo="01">
          <gen:Numero>01207242000113</gen:Numero>
        </gen:CNPJ>
      </IdentificacaoContratado>
      <NumeroProcessoNoOrgao>0003/2017</NumeroProcessoNoOrgao>
      <Objeto>LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA PARA CONTABILIDADE  FO</Objeto>
      <DataAssinatura>2017-04-03</DataAssinatura>
      <DataTermino>2018-04-03</DataTermino>
      <ValorContratoInicial>27000.00</ValorContratoInicial>
      <DespesaComLicitacao>
        <aux:CodigoComLicitacao>7</aux:CodigoComLicitacao>
        <aux:NumeroLicitacao>000001/2017</aux:NumeroLicitacao>
      </DespesaComLicitacao>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </ContratoInicial>
    <ContratoInicial>
      <Numero>
        <gen:Numero>0004</gen:Numero>
        <gen:Ano>2017</gen:Ano>
      </Numero>
      <TipoContratacao>2</TipoContratacao>
      <IdentificacaoContratado>
        <gen:CNPJ Tipo="01">
          <gen:Numero>04296777000104</gen:Numero>
        </gen:CNPJ>
      </IdentificacaoContratado>
      <NumeroProcessoNoOrgao>0004/2017</NumeroProcessoNoOrgao>
      <Objeto>Contratacao de empresa especializada para prestacao de servi</Objeto>
      <DataAssinatura>2017-05-19</DataAssinatura>
      <DataTermino>2018-05-18</DataTermino>
      <ValorContratoInicial>18600.00</ValorContratoInicial>
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        <aux:CodigoComLicitacao>2</aux:CodigoComLicitacao>
        <aux:NumeroLicitacao>000002/2017</aux:NumeroLicitacao>
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      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
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  </ListaCadastros>
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