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<!--*          FIORILLI  S.C. SOFTWARE L.T.D.A.       *-->
<!--*     SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO  *-->
<!--*      S.C.P.I.-GERADOR XML VERSAO(8.21.25.63)    *-->
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<CadastrosContabeis xmlns="http://www.tce.sp.gov.br/audesp/xml/cadastroscontabeis" xmlns:aux="http://www.tce.sp.gov.br/audesp/xml/auxiliar" xmlns:gen="http://www.tce.sp.gov.br/audesp/xml/generico" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.tce.sp.gov.br/audesp/xml/cadastroscontabeis ../cadcontabeis/AUDESP_CADASTROSCONTABEIS_2018_A.XSD">
  <Descritor>
    <gen:AnoExercicio>2018</gen:AnoExercicio>
    <gen:TipoDocumento>CADASTROS-CONTABEIS</gen:TipoDocumento>
    <gen:Entidade>2</gen:Entidade>
    <gen:Municipio>7043</gen:Municipio>
    <gen:DataCriacaoXML>2018-10-30</gen:DataCriacaoXML>
  </Descritor>
  <ListaCadastros>
    <CredorFornecedorDevedor>
      <Identificacao>
        <gen:CNPJ Tipo="01">
          <gen:Numero>72985021000114</gen:Numero>
        </gen:CNPJ>
      </Identificacao>
      <Nome>MATEC - MATERIAIS DE ESCRITORIO DRACENA LTDA - EPP</Nome>
      <Endereco>
        <gen:Logradouro>RUA DOS OITIS  582  00000 </gen:Logradouro>
        <gen:Bairro>Nao definido</gen:Bairro>
        <gen:Cidade>DRACENA</gen:Cidade>
        <gen:UF>SP</gen:UF>
        <gen:CEP>17900-000</gen:CEP>
      </Endereco>
      <Fornecimento>MATEC - MATERIAIS DE ESCRITORIO DRACENA LTDA - EPP</Fornecimento>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </CredorFornecedorDevedor>
    <CredorFornecedorDevedor>
      <Identificacao>
        <gen:CNPJ Tipo="01">
          <gen:Numero>17302457000153</gen:Numero>
        </gen:CNPJ>
      </Identificacao>
      <Nome>MASTER QUIMICA - COM. DE PROD.  PARA HIGIENIZ. LTD</Nome>
      <Endereco>
        <gen:Logradouro>RUA VITORIA 340</gen:Logradouro>
        <gen:Bairro>METROPOLE</gen:Bairro>
        <gen:Cidade>DRACENA</gen:Cidade>
        <gen:UF>SP</gen:UF>
        <gen:CEP>17900-000</gen:CEP>
      </Endereco>
      <Fornecimento>MASTER QUIMICA - COM. DE PROD.  PARA HIGIENIZ. LTD</Fornecimento>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </CredorFornecedorDevedor>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>167</gen:Numero>
        <gen:Ano>2018</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>25</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>3</UnidadeExecutora>
      <Historico>Referente ao fornecimento de combustiveis no veiculo oficial da Camara Municipal  conforme especificacao constante da nota  fiscal  anexada a  primeira via do presente processo.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>168</gen:Numero>
        <gen:Ano>2018</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>25</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>3</UnidadeExecutora>
      <Historico>Referente a assinatura do Jornal Regional durante o periodo de Outubro de 2018 a Abril de 2019  conforme especificacao  constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>169</gen:Numero>
        <gen:Ano>2018</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>25</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>3</UnidadeExecutora>
      <Historico>Referente ao seguro do veiculo Santana da Camara Muncipal pelo periodo de 01(um)ano  sendo  de outubro de 2018 a outubro de 2019 conforme especificacao  constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>170</gen:Numero>
        <gen:Ano>2018</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>25</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>3</UnidadeExecutora>
      <Historico>Referente ao fornecimento  de produtos como:50 canetas bic azul 06 canetas BPS pilot azul 01 caneta cis prime rt azul  livro de ponto com 100  folhas   papel adesivo masterprint 14 resmas de papel sulfite  20 pastas  transparentes 22 X 31 cm  conforme especificacao constanteda nota  fiscal  anexada a  primeira via do presente processo.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>171</gen:Numero>
        <gen:Ano>2018</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>25</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>3</UnidadeExecutora>
      <Historico>Referente a aquisicaso de 01 aparelho NVR-8 canais-Bytetrade  01 HD 2TB Segate 5900 RPM  04 Cameras IP-Externa 1.3 MP Infra 36 Leds  30 metros- 720P-lente 3 6 mm conforme especificacao  constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>172</gen:Numero>
        <gen:Ano>2018</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>25</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>3</UnidadeExecutora>
      <Historico>Referente a aquisicao de produtos como:130 mts. cabos de rede Car-6  04 caixas de sobrepor-CFTV-8 5 X 8 8  04 fontes 12V-2A  02 filtros delinha demetal 5 tomadas  05 conectores RJ45 Macho  04 adaptador POE Camera IP Injector Splitter  01 HUB Swit de 8 portas de 10/100 mpbs Tp link e 01 mouse optico USB conforme especificacao constante da nota  fiscal  anexada a  primeira via do presente processo.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>173</gen:Numero>
        <gen:Ano>2018</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>25</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>3</UnidadeExecutora>
      <Historico>Referente ao fornecimento  de produ-tos como 01 cx de copos destaveis de 200 ml  copaza  02 fardos de papel toalha interfolha de 23 X 21  e 02 pc de colher Litte Coffe  c/ 1000 unidades  conforme especificacao constante da nota  fiscal  anexada a  primeira via do presente processo.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>174</gen:Numero>
        <gen:Ano>2018</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>25</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>3</UnidadeExecutora>
      <Historico>Referente ao fornecimento de  combustiveis no veiculo oficisal da camara municipal  conforme especificacao constante em anexo.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>175</gen:Numero>
        <gen:Ano>2018</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>25</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>3</UnidadeExecutora>
      <Historico>Referente ao salario Base dos Funcionarios  no mes de Outubro de 2018   conforme folha pagamento anexa a  primeira  via do presente processo</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>176</gen:Numero>
        <gen:Ano>2018</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>25</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>3</UnidadeExecutora>
      <Historico>Referente ao pagamento por gratificacao decontrole interno   adicional de insalubridade e funcao gatificada  conforme folha pagamento anexa a  primeira  via do presente processo.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>177</gen:Numero>
        <gen:Ano>2018</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>25</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>3</UnidadeExecutora>
      <Historico>Referente ao pagamento de adicional por tempo de servico e sexta-parte dos funcionarios no mes de outubro de 2018 conforme folha pagamento anexa a  primeira  via do presente processo.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>183</gen:Numero>
        <gen:Ano>2018</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>25</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>3</UnidadeExecutora>
      <Historico>Referente a prestacao  de  servicos conforme especificacao  constante da fatura anexada a primeira via do presente processo</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>178</gen:Numero>
        <gen:Ano>2018</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>25</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>3</UnidadeExecutora>
      <Historico>Referente ao pagamento  do adiantamento do 13o salario da Funcionaria Rita de Cassia Damiao Polidoro  em virtude do aniversario no mes de Outubro  conforme folha pagamento anexa a  primeira  via do presente processo</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>179</gen:Numero>
        <gen:Ano>2018</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>25</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>3</UnidadeExecutora>
      <Historico>Referente aos subsidios dos vereadores e prsdiente da camara Municipal no mes de Outubro de 2018   conforme folha pagamento anexa a  primeira  via do presente processo.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>180</gen:Numero>
        <gen:Ano>2018</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>25</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>3</UnidadeExecutora>
      <Historico>Referente aos recolhimentos da Parte Patronal (funcionarios e vereadores) junto ao INSS  conforme folha de pagamento</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>184</gen:Numero>
        <gen:Ano>2018</gen:Ano>
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      <UnidadeOrcamentaria>25</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>3</UnidadeExecutora>
      <Historico>Referente aos servicos da varias ligacoes locais e interurbanas dalinha 38751153 conforme especificacao  constante da fatura anexada a primeira via do presente processo</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>181</gen:Numero>
        <gen:Ano>2018</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>25</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>3</UnidadeExecutora>
      <Historico>Referente ao fornecimento de energia eletrica no mes de otubro de 2018 conforme especificacao  constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>182</gen:Numero>
        <gen:Ano>2018</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>25</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>3</UnidadeExecutora>
      <Historico>Referente ao fornecimento de agua  e servicos de esgotos prestados a camara municipal   conforme especificacao  constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>185</gen:Numero>
        <gen:Ano>2018</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>25</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>3</UnidadeExecutora>
      <Historico>Referente ao fornecimento de 03(tres) cestas basicas aos funcionarios da camara municipal conforme especificacao  constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>186</gen:Numero>
        <gen:Ano>2018</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>25</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>3</UnidadeExecutora>
      <Historico>Referente ao fornecimento de 04(quatro)cesas basicas aos funcionarios da camara municpal conforme especificacao  constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>187</gen:Numero>
        <gen:Ano>2018</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>25</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>3</UnidadeExecutora>
      <Historico>Referente ao fornecimento de produtos  como generos alimenticios conforme especificacao constante da nota  fiscal  anexada a  primeira via do presente processo.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>188</gen:Numero>
        <gen:Ano>2018</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>25</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>3</UnidadeExecutora>
      <Historico>Referente ao fornecimento  de produtos como agua  gaz  e outros produtos constante da nota  fiscal  anexada a  primeira via do presente processo.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>192</gen:Numero>
        <gen:Ano>2018</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>25</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>3</UnidadeExecutora>
      <Historico>Referente ao fornecimento de uma caixa  com 10 resmas  de papel sulfite  conforme especificacao constante da nota  fiscal  anexada a  primeira via do presente processo.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>189</gen:Numero>
        <gen:Ano>2018</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>25</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>3</UnidadeExecutora>
      <Historico>Referente ao fornecimento 01 abracadeira 3/4 para mangueira e 02 resmas de papel sulfite  conforme especificacao constante da nota  fiscal  anexada a  primeira via do presente processo.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>190</gen:Numero>
        <gen:Ano>2018</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>25</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>3</UnidadeExecutora>
      <Historico>Referente ao fornecimento  de varias toalhas e pano de prato  conforme especificacao constante da nota  fiscal  anexada a  primeira via do presente processo.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>191</gen:Numero>
        <gen:Ano>2018</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>25</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>3</UnidadeExecutora>
      <Historico>Referente ao fornecimento de produtos de limpeza e higienizacao  conforme especificacao constante da nota  fiscal  anexada a  primeira via do presente processo.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>193</gen:Numero>
        <gen:Ano>2018</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>25</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>3</UnidadeExecutora>
      <Historico>Referente ao fornecimento  de produ-tos de limpeza e higienizacao comoperfect mop azul  perfect mop refil microfibra  pano multiuso  sticks difusor aromas 250 ml capim limao  sticks difusor de aromas 120 ml priprioca conforme especificacao constante da nota  fiscal  anexada a  primeira via do presente processo.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <ContratoInicial>
      <Numero>
        <gen:Numero>0003</gen:Numero>
        <gen:Ano>2017</gen:Ano>
      </Numero>
      <TipoContratacao>2</TipoContratacao>
      <IdentificacaoContratado>
        <gen:CNPJ Tipo="01">
          <gen:Numero>01207242000113</gen:Numero>
        </gen:CNPJ>
      </IdentificacaoContratado>
      <NumeroProcessoNoOrgao>0003/2017</NumeroProcessoNoOrgao>
      <Objeto>LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA PARA CONTABILIDADE  FO</Objeto>
      <DataAssinatura>2017-04-03</DataAssinatura>
      <DataTermino>2018-04-03</DataTermino>
      <ValorContratoInicial>27000.00</ValorContratoInicial>
      <DespesaComLicitacao>
        <aux:CodigoComLicitacao>7</aux:CodigoComLicitacao>
        <aux:NumeroLicitacao>000001/2017</aux:NumeroLicitacao>
      </DespesaComLicitacao>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </ContratoInicial>
    <ContratoInicial>
      <Numero>
        <gen:Numero>0004</gen:Numero>
        <gen:Ano>2017</gen:Ano>
      </Numero>
      <TipoContratacao>2</TipoContratacao>
      <IdentificacaoContratado>
        <gen:CNPJ Tipo="01">
          <gen:Numero>04296777000104</gen:Numero>
        </gen:CNPJ>
      </IdentificacaoContratado>
      <NumeroProcessoNoOrgao>0004/2017</NumeroProcessoNoOrgao>
      <Objeto>Contratacao de empresa especializada para prestacao de servi</Objeto>
      <DataAssinatura>2017-05-19</DataAssinatura>
      <DataTermino>2018-05-18</DataTermino>
      <ValorContratoInicial>18600.00</ValorContratoInicial>
      <DespesaComLicitacao>
        <aux:CodigoComLicitacao>2</aux:CodigoComLicitacao>
        <aux:NumeroLicitacao>000002/2017</aux:NumeroLicitacao>
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      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </ContratoInicial>
  </ListaCadastros>
</CadastrosContabeis>
